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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-27 19:07

您好,退回時,開具紅字發票,借;應收賬款,負數,貸:主營業務收入,負數 ,應交稅費-應交增值稅,負數。結轉退貨成本,借;主營業務成本,負數,貸;庫存商品,負數。

橄欖之夢 追問

2017-08-27 19:11

這個賬務處理是在當期的,如果是跨年度的呢?怎么做啊?不是要用到以前年度損益調整嗎?這個我不太理解,麻煩老師和我講一下,謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-08-27 19:16

您好,跨年度的一樣的處理。不用以前年度損益調整處理的。

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您好,退回時,開具紅字發票,借;應收賬款,負數,貸:主營業務收入,負數 ,應交稅費-應交增值稅,負數。結轉退貨成本,借;主營業務成本,負數,貸;庫存商品,負數。
2017-08-27 19:07:31
您好 借:應收賬款 借方紅字 貸:以前年度損益調整 貸方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 借:以前年度損益調整 借方紅字 貸:庫存商品 貸方紅字
2022-02-22 21:23:19
你好,你這個借以前年度損益調整貸,銀行存款。
2025-05-20 16:53:23
你好,跨年銷售退回 供貨方 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本 收貨方 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-04-09 14:26:53
您好, 當時做賬是怎么做的呢
2023-11-01 16:46:11
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