老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報關(guān)單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補償款計入專項應(yīng)付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產(chǎn),據(jù)實繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設(shè)置報表的時候把待認(rèn)證進(jìn)項稅 問
您好,是對的,根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項稅額作為應(yīng)交稅費的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預(yù)計在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答


有已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項票,后期紅沖了,分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
你好老師!我在3季度認(rèn)證了一張專票,4季度我們退貨了,對方開了紅沖,我的進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,那么我可以直接把3季度收貨的那張憑證紅沖了吧!已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅應(yīng)該怎么做分錄
答: 同學(xué),你好 不行,要在4季度,做紅字分錄來沖銷
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,想請教一下,由于合同取消了,進(jìn)項已抵扣的已紅沖,對應(yīng)的銷項的也已經(jīng)紅沖。然后產(chǎn)生增值稅退稅,請問會計分錄如何做呢?
答: 退的稅款就是借銀行存款貸未交增值稅。
老師,上月成本借主營業(yè)務(wù)成本10借進(jìn)項2貸銀行存款。已經(jīng)抵扣了進(jìn)項,這個月發(fā)生紅沖了,分錄要怎么做。已抵扣的進(jìn)項稅怎么辦具體分錄
老師你好,前期已經(jīng)入賬但是沒有認(rèn)證進(jìn)項,后來對方紅沖了發(fā)票,怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
老師,我們上個月購入的發(fā)票已經(jīng)抵扣但是被沖紅了,這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做?
老師好,請問有一張上個月已經(jīng)認(rèn)證抵扣過的專票,這個月被紅沖了,那這筆分錄怎么寫呢,要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎




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心雨 追問
2017-09-04 15:10
吳月柳 解答
2017-09-04 15:23