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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-02-04 09:49

同學,你好
12月計提,需要補計提
按照開發票金額報稅
借:應交稅費
貸:銀行存款

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相關問題討論
同學,你好 12月計提,需要補計提 按照開發票金額報稅 借:應交稅費 貸:銀行存款
2023-02-04 09:49:02
您好!根據權責發生制原則,上期的電費應計入上期,若具體金額不確定,可根據合同的收費規則進行暫估入賬,后期收到發票,確定真實的金額后,若差額不大可以計入當期,若有較大差額應調整前期。若未計提電費,應根據當期確定的金額,調整前期
2023-02-06 01:16:43
您好,內賬您確認收入的時候可以按全額做收入,成本也是按全額做的,以后實際交的稅款可以借管理費用——稅費貸銀行存款,或者有代開的,收到的稅款可以沖減管理費用——稅費,但是代開發票是有風險的,設置內賬也是有風險的
2019-08-31 21:29:49
同學你好 補計提就可以了
2022-02-16 11:14:42
你好, 季度不超過45萬增值稅附加稅免,房產稅26.5/1.01*12%。所得稅=利潤*2.5%
2022-04-08 16:30:50
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