收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


老師暫估入庫后,票沒到的前提下就銷售了庫存怎么做賬呢,到時候票到了暫估入庫的數額又不對,然后出了庫存的也不對
答: 你好,你正常結轉成本就可以的。你暫估的科目也是在原材料或者庫存成品下面的
入庫時可以先不暫估嗎?等提貨出庫時收到賬單再暫估呢?暫估數都是要紅沖的,最后以發票金額為實存數,實存數就是賬面數,是一致的現在問題是入庫時暫估,還是提貨時暫估?
答: 你好,根據相關的一個準則的規定,咱們做賬的時候是根據經濟業務發生的情形來做,你這里如果說確實是已經入庫了,那么當月沒有取得票據,這里是發生的這個業務應該是需要照顧才對的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,麻煩問下,之前會計,入庫都沒發票,然后在暫估得時候,有的做的借 暫估商品 貸 應付賬款有的做的借 庫存商品 貸應付賬款我現在每個月入庫能開出部分發票,是先把暫估沖完再沖庫存嗎,然后他結轉的時候有時庫存,有時暫估庫存。我現在做出來庫存都成負的了是什么情況呢
答: 庫存負數是估少了,可繼續多估些





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