老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好,是怕系統監控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發放了次月就 答


物業公司維修款(維修基金支出)收到的是專用發票,怎么做進項稅分錄?。原來都是普通發票,直接借其他應付款(維修基金)貸銀行存款
答: 借;主營業務成本 應交稅費 貸;其他應付款
物業公司的,收取的電費一直都是代收代繳,入其他應付款,然后供電局給我們開具一張普通發票。現在如果我們把這項代收代繳電費業務轉為收入,然后把這張電費發票做成本,這樣是不是我們只需交電費收入總額的百分之三的增值稅外就沒什么其他的稅費了?
答: 你好,還有附加稅的哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我想問下,物業公司代收代付業主電費,電力局開出來的發票包含本物業公司電費,怎么做賬,都在其他應付款里面掛著,目前導致我的其他應付款成了負數
答: 電力局開出來的發票,計入其他業務成本 向業主收取的電力費,計入其他業務收入
請問是所有進入對公賬戶的款都需要開發票嗎?物業公司收費,業主私對公打款,公維金、水電周轉金這些可以不給業主開票,不報稅的嗎?我們記賬是記 借:銀存 貸:其他應付款-公共維修基金/水電周轉金
其他應付款借方有余額3萬多,是不是代表這公司付給他錢3萬多,他需要提供對應的發票,如果一直沒有對應的發票提供,如果想平了這一筆賬的話,是不是其他應付款的人退回一筆3萬多的錢到公司賬戶就可以平了這筆賬了
老師好比如應交費用6200減去補貼3600,實際繳費2600.發票按照6200打印,但是繳費就是2600.補貼也是后期到賬再做其他應付款,做賬是不是按照實際繳費做
我們應該付給人家運費1000。但是我們付給中間人了(這家能給我們開發票)這家在付給我們需要付款的這家。關于這塊怎么做賬?我付給這家運費怎么做?我想能看出來合計付給他們多少做借其他應付款貸銀行可以嗎









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口口 追問
2017-09-28 15:22
鄒老師 解答
2017-09-28 15:23