老師,我們的財務報表按重組資產(chǎn)要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權(quán)責發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤?cè)斯ぶ圃熨M用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分攤?cè)斯づc制造費用,定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師,會計分錄,借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款,錯在哪?答案是,借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款或者(貸記其他應收款-社保),答案我沒有明白
答: 你好,一般個人承擔的社保從工資里扣出來放到其他應付款中,和單位繳納的部分一起支付
發(fā)放工資,借:應付職工薪酬 其他應收款-社會保險 貸:銀行存款還是:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款哪一個是對的?
答: 你好,第二個是正確的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
比如計提 工資 借: 勞務成本100 貸:支付職工薪酬 100繳納社保 借:應付職工薪酬 -社保 15 其他應收款-社保 10 貸:銀行存款 25 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬 90 貸:銀行存款 80 其他應收款 -社保 10 (計提工資里社保20)
答: 第二個分錄就是發(fā)工資交社保分錄 不做第三個了? ??









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時空異客 追問
2023-02-14 11:56
家權(quán)老師 解答
2023-02-14 12:15