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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-02-20 09:33

借:其他應付款-暫估8
貸:銀行存款/應付賬款-** 8

豆豆 追問

2023-02-20 09:41

老師,這個就是不需要用 以前年度損益調整 科目做分錄,只需調一下 其他應付款 的暫估就可以了是吧,如果后面再收到10萬元的發票,還余2萬元沒有發票了,那就是匯算清繳時納稅調增2萬,這個2萬的分錄怎么做呢?

家權老師 解答

2023-02-20 09:47

借:其他應付款-暫估10
貸:銀行存款/應付賬款-** 8
     利潤分配-未分配利潤 2
匯算時調增

豆豆 追問

2023-02-20 09:53

老師,原先暫估的20萬,先收到8萬的發票,再收到10萬的發票,再余2萬沒有發票,這個10萬也應該是 貸:銀行存款 10 吧,

家權老師 解答

2023-02-20 09:57

按我寫的思路做就是了哈

豆豆 追問

2023-02-20 10:07

老師,那10萬元的發票是專票的話,怎么做分錄呢?

家權老師 解答

2023-02-20 10:10

專票你把進項稅考慮進去就是了

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相關問題討論
你好,你剩下的發票沒有到嗎?還是實際業務就是這些?
2022-05-20 09:54:23
借:其他應付款-暫估8 貸:銀行存款/應付賬款-** 8
2023-02-20 09:33:41
一九年匯算清繳,調增了嗎。
2020-06-18 15:00:41
對的,是的,可以的,就是做其他應付款。
2024-01-03 12:09:13
你好,這個運費款項有支付嗎??
2022-04-24 14:27:28
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