

去年暫估費用12萬元,分錄是:借 銷售費用-暫估 12,貸 其他應付款-暫估 12;今年收到 專票 10.9萬元(含稅),進項稅額0.9萬,請問收到10.9萬元專票怎么做賬?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項 0.9 借:其他應付款-暫估 12-10.9 貸:未分配利潤
老師,力資費的專票,是借銷售費用,應交稅費-進項稅額,貸應付賬款么? 我百度時候有借銷售費用,應交稅費-進項稅額轉出貸應付賬款,為什么需要進項稅額轉出?
答: 您能將業務背景介紹一下嗎?老師才好判斷您公司是否需要做進項稅額轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購買商業保險的時候 借:管理費用-保險費 進項稅額貸: 是計入 應付賬款 還是 其他應付款?
答: 您好,貸方其他應付款








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豆豆 追問
2023-02-20 11:32
文文老師 解答
2023-02-20 11:41