老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


采購員前期無票報銷了130.02元,掛其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在給了3137.5元的專票,其中進項稅為360.95元,不含稅金額為2776.55元我的分錄是,借:銷售費用2776.55 應(yīng)交稅費進項稅為360.95 ;貸方:其他應(yīng)收款130.02 沖減銷售費用3007.3 各位大神指導(dǎo)下,這種情況,該如何操作啊 對,一開始就是掛在其他應(yīng)收款中的,因為他報銷時,發(fā)票還沒來 但錢沒付那么多啊 一張發(fā)票的總金額是3137.5 實際報銷的金額是130.02
答: 你好,等于就是報130.02,發(fā)票是3137.5是嗎?多了很多
采購員前期無票報銷了130.02元,掛其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在給了3137.5元的專票,其中進項稅為360.95元,不含稅金額為2776.55元我的分錄是,借:銷售費用2776.55 應(yīng)交稅費進項稅為360.95 ;貸方:其他應(yīng)收款130.02 沖減銷售費用3007.3 老師,這種情況,該如何操作啊
答: 你好,是你一開始做的是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,那你現(xiàn)在做的話,借銷售費用,借應(yīng)交稅費,貸其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們有筆在阿里的銷售業(yè)務(wù),例如收入1000,但阿里打款給我們是990,之前會計就直接將入我們銀行的990做了收入,借:銀行 貸:應(yīng)收 應(yīng)收轉(zhuǎn)收入。而阿里扣的手續(xù)費10則是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行?,F(xiàn)在阿里的票來了,借:銷售費用 貸:其他應(yīng)收款,現(xiàn)在這賬怎么調(diào)?
答: 你好不對 全額記收入? ?扣的 手續(xù)費是財務(wù)費用
19年的一筆銷售費用入賬,沒有走付款流程借:銷售費用 貸:其他應(yīng)收款-個人現(xiàn)在走完付款流程了,之前的要做紅色,藍字,這個憑證怎么做啊
老師,上月員工借支12萬用于支付代理運費,我上月做賬借:銷售費用-員工,貸:其他應(yīng)收款-員工,他之前有借款,我沖賬,這個月他還回來,沒支付,要如何做分錄?
老師公司之前未收到專票于是將稅費計入其他應(yīng)收款,拿到專票后將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)回應(yīng)交稅費是要在其他應(yīng)付款借方添加負(fù)號嗎還是放在貸方










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