老師 我想問一下,我這個(gè)月正常做了進(jìn)項(xiàng)稅,沒有認(rèn)證勾選,本月不想進(jìn)項(xiàng)抵扣,我做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣做可以嗎?這樣就是本月不進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了。對(duì)嗎?

愛笑的芹菜
于2023-02-20 18:12 發(fā)布 ??540次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-02-20 18:19
可以的,這樣做可以實(shí)現(xiàn)不抵扣的目的。拓展知識(shí),應(yīng)交稅費(fèi)中的增值稅是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的一種稅種,而進(jìn)項(xiàng)稅則是指企業(yè)在采購進(jìn)貨或者從外部獲得的服務(wù)等環(huán)節(jié)可以從稅務(wù)機(jī)關(guān)處獲得的一種稅收抵扣權(quán),可以減輕企業(yè)的稅負(fù)。
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可以的,這樣做可以實(shí)現(xiàn)不抵扣的目的。拓展知識(shí),應(yīng)交稅費(fèi)中的增值稅是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的一種稅種,而進(jìn)項(xiàng)稅則是指企業(yè)在采購進(jìn)貨或者從外部獲得的服務(wù)等環(huán)節(jié)可以從稅務(wù)機(jī)關(guān)處獲得的一種稅收抵扣權(quán),可以減輕企業(yè)的稅負(fù)。
2023-02-20 18:19:07
你好,你們單位是服務(wù)到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
只要你認(rèn)證了,就得做這一個(gè),不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同學(xué),你好
你的理解完全正確
2022-01-08 16:44:55
您好
入賬當(dāng)月不能確定是否勾選認(rèn)證么?
2023-03-04 12:45:00
同學(xué)你好
這個(gè)分錄不對(duì)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
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