老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問(wèn)
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問(wèn)
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷人拿來(lái)的有張差額退票, 問(wèn)
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開(kāi)下嗎? 問(wèn)
你好,這種情況應(yīng)該是可以開(kāi)的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問(wèn)
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


老師,科目余額表,應(yīng)付 利潤(rùn)是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表上做到其他應(yīng)收款,這樣每次軟件報(bào)表總是需要修改, 可以做一筆分錄么,其他應(yīng)收-應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn)
答: 你好,不可以的,這是沒(méi)有依據(jù)的
月余其他應(yīng)付款期未余額為借方,資產(chǎn)負(fù)債表可以記在其他應(yīng)收款科目嗎
答: 你好可以的,可以這樣子。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好!我想請(qǐng)教下老師,我的科目余額表上其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我可以將負(fù)數(shù)的部分調(diào)整到其他應(yīng)收款上嗎
答: 你好,是的,需要你做這步調(diào)整的
老師 我想問(wèn)下科目余額表里面其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 這個(gè)部分有余額是不是合理的對(duì)吧
老師 請(qǐng)問(wèn) 其他應(yīng)收款科目余額表里的期末余額借方是負(fù)數(shù),是什么原因呢?
老師科目余額表其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),資產(chǎn)也是負(fù)數(shù),這個(gè)要調(diào)哪個(gè)表呢










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