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張張
于2017-10-17 11:09 發布 ??784次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-10-17 11:09
您好!有事,建議你申請退稅。
張張 追問
2017-10-17 11:20
這期多交了,下期抵減出來行嗎
宋生老師 解答
2017-10-17 11:23
您好!不能。除非你先給稅局說,他們同意了才行
微信里點“發現”,掃一下
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增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優惠政策嗎
增值稅買盤抵扣了820,4000-820=3180.申報附加稅的時候,用4000算的附加稅,是不是多交了,有事嗎
答: 您好!有事,建議你申請退稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好 請教下, 不抵扣的 增值稅及附加稅費申報表 怎么填?
答: 你好,你選擇了不抵扣勾選嗎?
增值稅及附加稅費申報表,增值稅免抵稅額,是什么意思
討論
附加稅申報表里的留抵退稅額為什么是扣除增值稅稅額的,不是附加稅金額?請問當月附加稅我還需要計提嗎?
,附加稅申報表里的留抵退稅額為什么是扣除增值稅稅額的,不是附加稅金額?請問當月附加稅我還需要計提嗎?
請問增值稅及附加稅申報表中:附加稅是按增值稅(銷項-進項-加計抵減后的金額)計算嗎?
老師,增值稅稅控系統技術維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.98 解題: 146594 個
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張張 追問
2017-10-17 11:20
宋生老師 解答
2017-10-17 11:23