

假設(shè)在2017年12月未計(jì)提全面,在2018年匯繳前(2018年1月以后)陸續(xù)有發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)賬,財(cái)務(wù)入賬到2017年12月,借:費(fèi)用類科目 貸:其他應(yīng)付款(或預(yù)提費(fèi)用),在18年實(shí)際報(bào)賬月份,借:其他應(yīng)付款(或預(yù)提費(fèi)用) 貸:貨幣資金,可否?
答: 你好,是可以這樣處理,達(dá)到少交稅款的目的的
你好,請(qǐng)問12月份的租金已經(jīng)支付,發(fā)票是次年1月份開的,要如何記賬? 有老師回復(fù)說12月份的租金已經(jīng)支付,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目次年1月份,借:以前年度損益調(diào)整,貸:預(yù)付賬款 12月份不用再做一筆預(yù)提費(fèi)用 ?借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
答: 同學(xué)你好 發(fā)票開了直接做 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2022年末預(yù)提了費(fèi)用假如1萬元(借:管理費(fèi)用1萬元,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用),沒有實(shí)際付款,2023年5月匯算清繳前發(fā)票未收到,所得稅納稅調(diào)增了1萬元,后續(xù)也不會(huì)來發(fā)票,也不會(huì)付款,2023年怎么做賬?
答: 你做紅字分錄沖減就可以了。借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整





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