

老師,2022年末預提了費用1萬元(借:管理費用1萬元,貸:其他應付款-預提費用),實際還沒有付款,2023年5月匯算清繳前發票未收到,所得稅納稅調增了1萬元,后續不會付款,也不會有發票,這個“其他應付款-預提費用”1萬元,一直掛在這,怎么處理?
答: 你好,需要把預提的費用分錄紅沖
2022年末預提了費用假如1萬元(借:管理費用1萬元,貸:其他應付款-預提費用),沒有實際付款,2023年5月匯算清繳前發票未收到,所得稅納稅調增了1萬元,后續也不會來發票,也不會付款,2023年怎么做賬?
答: 你做紅字分錄沖減就可以了。借其他應付款 貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,2021年做了一筆無票分錄,借:管理費用-房租,貸:其他應付款-法人,今年匯算清繳調增這筆費用,要交所得稅,今年要怎么做這筆分錄呢?
答: 同學您好,您只需要調整報表,賬上不用調









粵公網安備 44030502000945號



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2023-07-10 10:41
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