老師好,例如在支付職工工資1000元時直接扣減體檢費自費部分200元,實發(fā)800元,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

緊張的冬日
于2023-03-01 10:26 發(fā)布 ??290次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-01 10:37
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在支付職工工資1000元時,對于體檢費用自費部分200元的處理,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過下列步驟進(jìn)行賬務(wù)處理:
1. 先將體檢費用200元錄入賬戶中,作為職工的費用支出。
2. 將體檢費用200元從職工的工資中扣除,實發(fā)800元。
3. 將體檢費用200元錄入應(yīng)收賬款,以便與收款人進(jìn)行結(jié)算。
4. 等收款人結(jié)算完畢以后,將費用從應(yīng)收賬款中轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款,以便支付給收款人。
拓展知識:賬務(wù)處理中還有一種叫“費用重置”的處理方式,即將費用從原來所屬部門轉(zhuǎn)移到另一個部門,以實現(xiàn)財務(wù)上的內(nèi)部調(diào)整。
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根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在支付職工工資1000元時,對于體檢費用自費部分200元的處理,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過下列步驟進(jìn)行賬務(wù)處理:
1. 先將體檢費用200元錄入賬戶中,作為職工的費用支出。
2. 將體檢費用200元從職工的工資中扣除,實發(fā)800元。
3. 將體檢費用200元錄入應(yīng)收賬款,以便與收款人進(jìn)行結(jié)算。
4. 等收款人結(jié)算完畢以后,將費用從應(yīng)收賬款中轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款,以便支付給收款人。
拓展知識:賬務(wù)處理中還有一種叫“費用重置”的處理方式,即將費用從原來所屬部門轉(zhuǎn)移到另一個部門,以實現(xiàn)財務(wù)上的內(nèi)部調(diào)整。
2023-03-01 10:37:02
你好,遲到早退事假病假類的扣款在工資表體現(xiàn)就可以,本來人家發(fā)到手的也就是800,就按這個計提
2018-09-19 14:13:14
同學(xué)你好,可以紅沖計提的分錄200
2019-01-28 15:57:03
借庫存現(xiàn)金200 管理費用800 貸其他應(yīng)收款1000
2022-06-30 18:14:24
您好,第一個計提工資和第三個發(fā)放工資分錄正確。
第二個計提社保不正確,銀行共扣社保60,個人社保20,那單位部分就是40,應(yīng)該是如下分錄
計提社保時,借管理費用-社保40,貸應(yīng)付職工薪酬-社保40
支付社保時,借應(yīng)付職工薪酬-社保40,借其他應(yīng)收款-社保20,貸銀行存款60
2020-06-26 17:49:10
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