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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-03-01 10:43

同學你好

那你就先暫估做賬

ZLJ 追問

2023-03-01 10:45

老師,費用暫估怎么做會付分錄,到了1月發票到和付款時這兩步和分錄如何做

樸老師 解答

2023-03-01 10:53

借費用科目
貸應付賬款暫估

ZLJ 追問

2023-03-01 10:59

老師, 那次月用紅字沖掉,再根據實際收到的發票和付款做賬嗎?

樸老師 解答

2023-03-01 11:03

同學你好
對的
是這樣的

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相關問題討論
同學你好 那你就先暫估做賬
2023-03-01 10:43:13
您好,正在給您回復,調整以前年度的損益數據,用以前年度損益調整
2023-04-03 15:21:02
你好!你21年計提,22年支付
2022-01-21 11:45:29
您好,學員!對于2022年預付的設備費,如果沒有發票,首先你需要聯系供應商,看看是否能補開發票。如果供應商無法補開,那么你需要在賬務中做出相應的調整,將這筆費用從預付賬款中轉出,轉為其他應付款項。同時,你也需要在財務報表中注明這筆費用的情況,以便審計人員了解。
2023-07-23 19:49:07
學員朋友您好,不要單獨的賬務處理,沒有發票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調整
2023-07-04 16:45:43
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