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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-07-19 12:19

你可以在2023年的賬目中做出調整。首先,你需要將這筆798元的費用從2022年的費用中減去,然后在2023年的費用中加上。這樣,你就可以在2023年抵扣這張發票了。同時,你需要在往來賬戶中做出相應的調整,以反映這筆費用的變動。

冷艷的路燈 追問

2023-07-19 12:19

我明白了,那我在2023年的賬目中加上這筆798元的費用后,我應該怎么在往來賬戶中做出相應的調整呢?

999 解答

2023-07-19 12:19

你需要在往來賬戶中增加一筆798元的借方金額,表示你在2023年抵扣了這筆費用。同時,你需要在2022年的往來賬戶中減去這筆798元的貸方金額,表示這筆費用已經從2022年的賬戶中移除。這樣,你的往來賬戶就能正確反映這筆費用的變動了。

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你可以在2023年的賬目中做出調整。首先,你需要將這筆798元的費用從2022年的費用中減去,然后在2023年的費用中加上。這樣,你就可以在2023年抵扣這張發票了。同時,你需要在往來賬戶中做出相應的調整,以反映這筆費用的變動。
2023-07-19 12:19:01
你好,同學,全額稅前扣除 不用繳納增值稅
2024-05-24 13:01:50
學員你好,增值稅專用發票有進項,如果跟22年入賬沒有差異,那么調整進項即可 借:應交稅費-增值稅-進項稅額 借:以前年度損益調整/管理費用等負數
2023-01-10 15:47:11
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-04-15 15:18:03
這種情況,你需要向稅務機關說明原因,申請跨年度抵扣。另外,你需要對這張專票做出記錄,說明是跨年度抵扣的,以便稅務機關核實。
2023-03-23 10:42:58
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