老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無(wú)法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫(kù)存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料,采購(gòu)補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫(kù)存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無(wú)單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師,我2021年有3張發(fā)票勾選抵扣了,但是到2022年3月還沒有收到發(fā)票,這3張發(fā)票收不到了,現(xiàn)在要怎么處理,我們的進(jìn)項(xiàng)抵扣了217元
答: 恐怕你要補(bǔ)開發(fā)票了,你可以聯(lián)系供應(yīng)商,要求補(bǔ)開發(fā)票,將這三張發(fā)票補(bǔ)開后就可以算作2021年的發(fā)票了。另外,建議你將發(fā)票記錄整理好,以免下次再出現(xiàn)類似的情況。
老師,我2021年有3張發(fā)票勾選抵扣了,但是到2022年3月還沒有收到發(fā)票,這3張發(fā)票收不到了,現(xiàn)在要怎么處理,我們的進(jìn)項(xiàng)抵扣了217元
答: 學(xué)員你好,收不到的話只能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師早上好!請(qǐng)問2023我們收到3張負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么處理?這家供應(yīng)商2022年開過正數(shù)專票,去年開了其中一部分負(fù)數(shù)發(fā)票,去年5月份還是紙質(zhì)兩聯(lián)發(fā)票,老師這3張負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)要怎么處理呢?
答: 你好,負(fù)數(shù)發(fā)票23年沒有處理,要放到24年,是吧,是庫(kù)存的么





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


