老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師早上好!請問2023我們收到3張負數進項發票要怎么處理?這家供應商2022年開過正數專票,去年開了其中一部分負數發票,去年5月份還是紙質兩聯發票,老師這3張負數發票抵扣聯要怎么處理呢?
答: 你好,負數發票23年沒有處理,要放到24年,是吧,是庫存的么
老師,你好,問下我們是銷售方,開給對方的發票跨越沖紅了,然后他們把發票抵扣聯還給我們了,我們開了銷項負數,正確的開了一張,請問銷項負數發票和之前錯誤的那兩聯發票要給購買方嗎
答: 你好,對方是否認證,如果已認證需要把紅字發票給她,否則不用給
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,增值稅進項負數發票抵扣聯怎么處理
答: 在當月和你的抵扣清單一塊兒裝訂。







粵公網安備 44030502000945號



春花秋實 追問
2024-05-27 09:15
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2024-05-27 09:28
春花秋實 追問
2024-05-27 09:51
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2024-05-27 09:53
春花秋實 追問
2024-05-27 09:59
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2024-05-27 10:01
春花秋實 追問
2024-05-27 13:40
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2024-05-27 13:46