小規模企這月開專票不包含稅970.87,交3個點29.13的稅,但這月有一個專票紅沖交1點稅,不含稅-495.05,稅是-4.95,請問一下紅沖的專票在增值稅申報表里添在哪里?我用不含稅3個點減去不含稅1個點970.87-495.05等于475.82,再交3個點等于14.27,實際應該交24.18的稅?

知識唄
于2023-03-01 16:11 發布 ??460次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-01 16:25
紅沖的專票應該添加在增值稅申報表中的“應退稅額”部分。由于消費者本月拿到了一張-495.05元(不含稅)的紅沖發票,因此他本月應交的增值稅實際上是24.18元(其中包含了-4.95元的紅沖稅額) 。
比如,假設一家企業在本月出售商品收取不含稅的1000元,因此他應按照當月的增值稅稅率(如6%)向財政部門繳納60元的稅款。但如果該企業又出售出同樣價格(1000元不含稅)的商品,并將其紅沖,則應將其應退稅額-4.95元記入增值稅申報表中,實際繳納的增值稅就只剩下55.05元(60元-4.95元),從而節省了繳稅費用。
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紅沖的專票應該添加在增值稅申報表中的“應退稅額”部分。由于消費者本月拿到了一張-495.05元(不含稅)的紅沖發票,因此他本月應交的增值稅實際上是24.18元(其中包含了-4.95元的紅沖稅額) 。
比如,假設一家企業在本月出售商品收取不含稅的1000元,因此他應按照當月的增值稅稅率(如6%)向財政部門繳納60元的稅款。但如果該企業又出售出同樣價格(1000元不含稅)的商品,并將其紅沖,則應將其應退稅額-4.95元記入增值稅申報表中,實際繳納的增值稅就只剩下55.05元(60元-4.95元),從而節省了繳稅費用。
2023-03-01 16:25:51
你好1; 你們是核定征收 主要是說的經營所得稅的; 是的 ;? ?你們 是報23.1季度的數據 還是報好久的數據? ?
2023-05-10 09:59:41
你好;? ? 你22年是免稅的; 你們開專票的話; 要 阿囧啊增值稅的;? ?按照你利潤表12月的累計金額來寫哈? ?
2023-05-04 16:44:33
首先,你需要把22年第一季度開的專票含稅金額120萬和去年12月開的一個點專票含稅金額143640元分別計算其增值稅。22年第一季度開的專票含稅金額120萬,按照當時的稅率計算,其增值稅為17.6萬元;去年12月開的一個點專票含稅金額143640元,按照當時的稅率計算,其增值稅為20885元。
2023-03-22 19:46:18
你好
去年開的3%的嗎
是的話1.2欄里面填寫120萬-143640
2022-04-15 12:43:01
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