老師,您好。請教一下,我們經(jīng)營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業(yè)務性質(zhì),與經(jīng)營范圍沒有關(guān)系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業(yè)所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉(zhuǎn)材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業(yè)家協(xié)會)內(nèi)部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協(xié)會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業(yè)務活動成本 答
老師,我們是小規(guī)模納稅人,25年調(diào)增了24年的收入3萬 問
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調(diào)整以前年度收入,屬于以前年度損益調(diào)整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數(shù)字,做附注說明即可。 答


我們是合伙企業(yè),一般納稅人,小企業(yè)會計準則,申請了增值稅留抵退稅,退了120萬,請問如何做賬??附加稅又怎么處理?
答: 做賬的具體流程是: 1、登記增值稅留抵退稅:當您對本月銷售額有進項稅額可以留抵時,可以在銷項稅科目上登記應抵扣的增值稅,以減少本月支付的增值稅; 2、退還增值稅留抵退稅:在次月開始核定已經(jīng)登記的增值稅,如果您能夠合法申請退稅,就可以將列入營業(yè)收入的增值稅作出調(diào)整,調(diào)整的金額為120萬; 3、繳納附加稅:由于退稅會改變您的實際納稅額,需要根據(jù)實際情況調(diào)整您的附加稅申報額,并交納相應的稅款。
您好我公司是一般納稅人,上月有留底退稅額,退到了1筆5萬元,分錄如何處理。第二件事,報本月增值稅有繳納增值稅,但附加稅給抵扣了,會計分錄要處理嗎?
答: 同學你好 要的 借銀行 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 請問增值稅留抵退稅政策是哪些企業(yè)適合呢?我們是房開企業(yè)一般計稅方法可以申請嗎?
答: 根據(jù)國家增值稅政策,只有在購買原材料、輔助材料和零配件,用于生產(chǎn)銷售本企業(yè)產(chǎn)品的,具備以下條件的企業(yè)才有資格申請增值稅留抵退稅政策:1、企業(yè)具備獨立核算能力;2、具有良好的納稅信用;3、符合國家稅收政策的要求;4、具備相應的銷售收入;5、具備相應的稅收管理資料。 同時,企業(yè)還必須在政策規(guī)定的期限內(nèi),按規(guī)定的格式提出申請。因此,如果您的房開企業(yè)滿足以上條件,是可以申請增值稅留抵退稅政策的。





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