老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據科目余額表接結轉只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購車款61萬, 問
以后這個車的收入需要你們開發票嗎 運輸費 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯誤發票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報表,追補扣除到當年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個稅扣30元,社保扣5 問
同學,你好 按照6000來申報的 答
5月付7-9月費用。是借其他應付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


1季度預提了管理費用(而且有明細科目),但是現在確認費用不發生了,也不會取得相對應的發票,賬務怎么處理?分錄怎么做?
答: 處理方式: 1. 將原預提的管理費用科目反記(反記原分錄時使用的科目),把未發生的費用從預提科目中減除; 2. 為確保財務數據的準確性,應該做一張關于費用取消的收支憑證,具體分錄如下: (1)借:管理費用科目XX (2)貸:預提管理費用科目XX 擴展: 財務管理要求企業一定要認真記錄每一筆管理費用,并且根據實際情況設置合理的預提政策,以確保預提的科目金額的準確性。
在不確認無票收入的情況下有成本發票怎么做分錄呢,除了管理費用,能不能先做到預付賬款掛著,等實際發生的時候在轉到成本科目
答: 您好,這個是可以先做到預付賬款的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數跟那個發放數。和他科目余額表應付職工薪酬那個數是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現在都不知道該怎么做了
答: 您好 請問您現在要做什么業務





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