25年度的賬,銷項稅和應(yīng)收都做少了,但是報稅時銷項 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
老師好,我進(jìn)入開票系統(tǒng)出現(xiàn)黃色預(yù)警提示,不知道什 問
您好,問下專管員,可能是稅務(wù)有問題 答
老師,請教一下,在電子稅務(wù)局申請調(diào)整月開票額度,上 問
您好,可以的,這個沒事,只要能開就可以 答
2025年3月收到一張價稅合計為6000元,稅率為6%,會計 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,深圳市電子稅局現(xiàn)在導(dǎo)出的報表是不是都不帶 問
需要自己去大廳導(dǎo)出 然后大廳蓋征管的章子 答


老師,匯算清繳退稅后分錄應(yīng)該怎么寫呢
答: 匯算清繳退稅應(yīng)該分別記錄收入類稅金和支出類稅金,記錄時應(yīng)以實際發(fā)生的金額為準(zhǔn)。收入類稅金應(yīng)分錄“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅應(yīng)交稅金”和“預(yù)收稅金-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅預(yù)收稅金”,支出類稅金應(yīng)分錄“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅應(yīng)交稅金”和“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅退還稅金”。 拓展知識:匯算清繳是指企業(yè)根據(jù)自身稅務(wù)事項,在年度終了前,按照國家稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定,將納稅人當(dāng)期累計繳納的稅款,與當(dāng)期的實際應(yīng)納的稅款進(jìn)行匯算、清繳,以確保當(dāng)期稅款的準(zhǔn)確繳納。
老師,匯算清繳后退稅分錄怎么寫
答: 您好,這個是 企業(yè)收到當(dāng)年的所得稅匯算清繳退稅時: 借:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用(紅字) 企業(yè)收到以前年度所得稅匯算清繳退稅時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 匯算清繳退稅怎么寫分錄
答: 你好 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用? 這里小金額 以前年度損益調(diào)整? 這里是大金額的





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