累計預扣預繳應納稅所得額需要四舍五入后再進行 問
你好,不用管,直接計算下一步 答
老師,我們不是商貿公司,一般納稅人,只涉及銷售費用 問
您好,首先銀行的不會出現負數,負數就表示有些不應該記入銀行存款科目,做賬的時候卻計入了銀行的科目 答
2024暫估費用,2025年5月發票未到調增了,請問暫估什 問
你好,這筆費用到底有沒有發票呢?或者說這筆費用是真實發生的費用嗎? 答
三方代付款協議稅務不認可是嗎 問
同學,你好 三方代付款協議稅務是認可的,只要協議真實、合法且符合“第三人代為履行”原則,稅務機關不會僅因付款方與合同主體不一致而否定其效力。 答
老師,固定資產明細賬,不用寫本月合計/ 本年累計嗎? 問
你好放學有增加的需要填寫本月和本年累計數字 答


給法人發工資時不走銀行存款,想直接沖他的其他應付怎么做會計分錄?
答: 法人發工資時不走銀行存款,會計分錄可以為: 1. 應付賬款增加: 借:應付賬款 XX 元;貸:現金 XX 元; 2. 現金減少: 借:現金 XX 元;貸:應付賬款 XX 元; 擴展信息:發工資時,不走銀行存款,則是直接繳給法人,即將貨幣金額從公司現金中扣除,在公司應付賬款中增加,實質上就是直接向法人付款,因此會計分錄在現金減少和應付賬款增加之間進行對沖。
發放工資,我不想走銀行存款和現金,想沖一部分其他應付款。這怎么做分錄
答: 你好!其他應付款是借方余額嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應付款法人掛著這個怎么沖掉啊有五十幾萬可不可以直接借其他應付款,帶銀行存款
答: 你好,你們單位支付了可以。





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