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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-03-03 08:44

發票來了以后沖銷暫估費用,然后按照發票入賬

稀釋 追問

2023-03-03 08:47

計提:借管理費用-租金月租  貸:其他應付款
票到:借:管理費用-租金 年租 負數  貸:其他應付款 負數
借:管理費用-租金  年租 貸:其他應付款
老師,只能這樣做嗎?來點簡單的分錄?

小寶老師 解答

2023-03-03 08:48

對的,對的,就是這樣子的,分錄是正確的。

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相關問題討論
發票來了以后沖銷暫估費用,然后按照發票入賬
2023-03-03 08:44:22
你好 可以這樣處理 看憑證后面有沒有發票?
2020-11-20 16:17:06
您好,請問實際發生了租賃業務了嘛?還是只開具了發票還沒有發生業務呢?
2020-06-28 15:20:54
先按原計提分錄調整應付賬款和費用。收到發票后,沖回原計提分錄,再根據發票信息做正式入賬,調整應付賬款和費用,同時記錄進項稅額(如適用)。
2024-10-18 15:43:52
一個月分攤就可以的,借預付賬款貸銀行存款,按月借管理費用貸預付賬款,只要發票匯算清繳之前到了就可以了。
2021-12-07 15:20:56
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