從4月份開始才做內賬,4月份前的不做,那現(xiàn)在有一筆貨款是3月份已付定金的,4月份支付尾款,5月份收到貨,這情況下怎么做分錄

毀若亦??
于2023-03-06 14:16 發(fā)布 ??529次瀏覽
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999
職稱: 注冊會計師
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3月份:應收賬款(付定金)借:xx;銀行存款貸:xx。
4月份:應收賬款(支付尾款)借:xx;銀行存款貸:xx。
5月份:庫存商品借:xx;應付賬款貸:xx。
2023-03-06 14:32:46
把付定金的分錄都補做一下
2022-05-25 14:35:16
你好。3月做的是預付款,然后沒有計入成本費用是吧?
2023-06-13 14:05:52
你說之前不管,那這個,那9月份收到8月份的貨款,我也不用做賬,那法人從公司收到8月份款轉到私人賬戶上 那這個對應應該都不需要做才對,
2020-10-30 16:25:45
22年4月份這筆分錄應該是:借:應付賬款貸:主營業(yè)務成本。 其中,應付賬款體現(xiàn)出去年12月份服務或采購的支出,而主營業(yè)務成本則體現(xiàn)出去年12月份供應商服務或采購的成本。
也就是說,在22年4月份,公司將去年12月份的支出和成本沖銷。沖銷的結果是,應付賬款減少,主營業(yè)務成本增加。
例如,去年12月份,公司購買了1000元的原料,由供應商提供,則該公司的分錄如下:
借:應付賬款 1000元
貸:原料 1000元
而在22年4月份,該分錄變成:
借:應付賬款 1000元
貸:主營業(yè)務成本 1000元
這樣,去年12月份的原料支出被沖銷,應付賬款減少,主營業(yè)務成本增加。
2023-03-01 10:27:46
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