老師,我問(wèn)下這兩個(gè)數(shù)據(jù)原值區(qū)別怎么去查詢啊 問(wèn)
你好,看看你房產(chǎn)稅那里是不是包括土地使用權(quán)的金額 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)下第一項(xiàng)殘值余額里面也沒(méi)明細(xì),也沒(méi)在 問(wèn)
你好,應(yīng)該是下面的總和! 沒(méi)殘值可能開(kāi)始沒(méi)考慮當(dāng)時(shí) 答
老師,問(wèn)下個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)收入需要交增值稅嗎 問(wèn)
你好,需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人 答
非全日制小時(shí)工,按照工資薪金申報(bào),不用繳納社保。 問(wèn)
你好,據(jù)我所知,如果按照工資薪金申報(bào)就得繳納社保 答
請(qǐng)教一下,公司幫股東付的個(gè)人社保這部分,能稅前扣 問(wèn)
您好,這部分不能稅前扣除 答


老師你好請(qǐng)教一下如果公司賬面沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用,為了申請(qǐng)高興企業(yè)所得稅匯算清繳表中填報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表,有何風(fēng)險(xiǎn)
答: 你好同學(xué),會(huì)有偷稅風(fēng)險(xiǎn)
老師你好請(qǐng)教一下如果公司賬面沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用,為了申請(qǐng)高興企業(yè)所得稅匯算清繳表中填報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表,有何風(fēng)險(xiǎn)
答: 申請(qǐng)高新企業(yè)所得稅匯算清繳表中填報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,如果公司賬面沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用,或者公司賬面研發(fā)費(fèi)用少于實(shí)際投入的研發(fā)費(fèi)用,可能會(huì)導(dǎo)致納稅人遭受到稅務(wù)機(jī)關(guān)的處罰,因?yàn)槎悇?wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)納稅人做出對(duì)應(yīng)的審核。此外,由于研發(fā)費(fèi)用的填報(bào)不真實(shí),可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)申報(bào)所得稅減少,從而影響企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:您好!我想請(qǐng)問(wèn)一下我公司2025年賬目做了研發(fā)費(fèi)用,后來(lái)申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)沒(méi)申請(qǐng)上,現(xiàn)在要做2025年企業(yè)所得稅匯算清繳了,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用不做加計(jì)扣除處理,怎么申報(bào)?系統(tǒng)提示不用填寫期間費(fèi)用明細(xì)表
答: 直接空著 A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,不享受加計(jì)扣除即可。 在A100000 主表中,直接把研發(fā)費(fèi)用金額填入管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)成本對(duì)應(yīng)的行次,保持賬表一致即可,無(wú)需調(diào)整賬目。





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