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下午好,老師,請問憑證做錯了,要怎么更正哈?上月付的款,發票沒收到,直接做成了費用,然后這月收到的發票,是不是做一筆相反的分錄沖回上月的分錄,再重新做兩筆正確的哈,掛一筆應付賬款,再做一筆付款的分錄?
2021年12月暫估了一筆費用,12月31號做分錄沖回了。但2022年1月忘記已經沖回,又做了一筆沖回的分錄,現在發現了,請問要怎么紅沖1月份那筆沖回分錄呢?
老師你好,10月份發現9月份領用材料分錄金額錯了,但9月已結賬,那10月份怎么更正這筆分錄?做反分錄?還是相同分錄紅字沖銷呢?





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