老師,我們的財務(wù)報表按重組資產(chǎn)要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應(yīng)材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤?cè)斯ぶ圃熨M用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分攤?cè)斯づc制造費用,定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


我們公司會計4月做了個暫估入庫,6月沖銷了,她做的兩筆分錄一模一樣,我覺得沖銷不是應(yīng)該用紅字嗎?
答: 你好; 不涉及損益科目的;直接相反分錄紅沖即可; 涉及損益的做? ?原來分錄紅字? ?
請問,我上月做了一次預(yù)收想亂得分錄,這個月想沖銷這筆分錄,是應(yīng)該用紅字沖回,還是做一筆相反的分錄
答: 應(yīng)該做一筆相反的分錄,而不是紅字沖回。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:您好!購入原材料未取得發(fā)票,首先按暫估入庫,過幾個月后收到發(fā)票,發(fā)票金額與暫估入庫金額不一致,可以先用沖銷暫估會計分錄(紅字金額)沖銷嗎?然后再來與發(fā)票金額入庫做藍色的會計分錄嗎?老師:如果先暫估入庫,然后跨年才來發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?老師:如果先暫估入庫,然后跨年才來發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?
答: 你好,學(xué)員 先暫估,然后沖回暫估,按照發(fā)票重新做賬的





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


