老師請(qǐng)問(wèn)下財(cái)務(wù)費(fèi)用我在2025年多計(jì)提了,在匯算清 問(wèn)
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表那些可以有期末余額?如應(yīng)付賬 問(wèn)
同學(xué),你好 往來(lái)科目,都要清理掉 答
您好老師,請(qǐng)問(wèn)銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問(wèn)
您好,是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答


未收發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
答: 沒(méi)收到發(fā)票的情況下,需要根據(jù)購(gòu)買的商品或服務(wù)來(lái)做賬務(wù)處理。先在賬務(wù)系統(tǒng)中記錄付款金額,并填寫空白發(fā)票,同時(shí)根據(jù)記錄的付款金額和發(fā)票金額,如果金額不一致,則可以做調(diào)整。
去年做了未開(kāi)票收入(今天發(fā)票開(kāi)出來(lái)了)賬務(wù)處理怎么處理
答: 你好 需要把之前 的無(wú)票收入沖銷 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 然后按開(kāi)具的發(fā)票做收入分錄 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
未開(kāi)票收入賬務(wù)處理怎么做呢
答: 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
購(gòu)進(jìn)商品,未收到發(fā)票時(shí)部分費(fèi)用已入賬,尾款做掛賬,后面收到發(fā)票了怎么做賬務(wù)處理
購(gòu)進(jìn)商品,未收到發(fā)票時(shí)部分費(fèi)用已入賬,尾款做掛賬,后面收到發(fā)票了怎么做賬務(wù)處理
購(gòu)進(jìn)商品,未收到發(fā)票時(shí)部分費(fèi)用已入賬,尾款做掛賬,后面收到發(fā)票了怎么做賬務(wù)處理




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愛(ài)笑的芹菜 追問(wèn)
2023-03-08 10:47
青檸 解答
2023-03-08 10:47