老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來(lái)的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


業(yè)務(wù)招待費(fèi)入錯(cuò)科目,匯算清繳如何做
答: 對(duì)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)入錯(cuò)科目的處理,一般都是要進(jìn)行匯算清繳的。要想正確進(jìn)行匯算清繳,首先要了解招待費(fèi)所屬的范疇,是屬于勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),還是其他費(fèi)用?
匯算清繳發(fā)現(xiàn)有的費(fèi)用用錯(cuò)科目,比如銷售費(fèi)放入了招待費(fèi)這個(gè)要如何處理?要更改報(bào)表嗎?
答: 你好,調(diào)整的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用——招待費(fèi) 需要更改報(bào)表數(shù)據(jù)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)入錯(cuò)科目了,本來(lái)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)但是入成福利費(fèi)了。要調(diào)整上年度會(huì)計(jì)科目嗎?具體會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的?還有填報(bào)匯算清繳時(shí)可以直接調(diào)整嗎?
答: 您好,最好在賬上改一下 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)(負(fù)數(shù))




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務(wù)實(shí)的月光 追問
2023-03-08 13:31
李老師2 解答
2023-03-08 13:31