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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-08 14:06

老師:上年度末暫估發票,那就是要在次年一月做一次調整記賬。你可以在一月份按照實際發票重新生成暫估發票,在把原暫估發票取消掉,同時做一次調整記賬,這樣就可以把上年度的暫估發票準確記錄在報表當中了。 
 
學員:那么這次記賬它的憑證分錄又是怎么樣的呢? 
 
老師:一般來說,調整記賬的憑證分錄是:借方:應交稅費-應交增值稅和銷售稅;貸方:應收票據-應收暫估票據。

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老師:上年度末暫估發票,那就是要在次年一月做一次調整記賬。你可以在一月份按照實際發票重新生成暫估發票,在把原暫估發票取消掉,同時做一次調整記賬,這樣就可以把上年度的暫估發票準確記錄在報表當中了。 學員:那么這次記賬它的憑證分錄又是怎么樣的呢? 老師:一般來說,調整記賬的憑證分錄是:借方:應交稅費-應交增值稅和銷售稅;貸方:應收票據-應收暫估票據。
2023-03-08 14:06:17
沖減暫估的分錄可以做在次年5月做的
2023-09-22 10:34:30
借:主營業務成本? 負數 貸:應付賬款/暫估 負數 借:主營業務成本? 正數 ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款/某公司 正數
2022-03-17 10:27:32
?你好;? ? ?你可以直接做一個明細表; 一起月末來處理的? ?
2022-09-08 09:23:12
借:材料采購或成本,費用 貸:應付賬款-估價 借:材料采購或成本,費用 負數 貸:應付賬款-估價 負數 借:原材料或成本,費用 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款-正式結算
2021-12-18 23:15:16
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