收到個人代開發(fā)票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發(fā)了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


老師,我們是小規(guī)模納稅人,物業(yè)今年1月份開了張普通發(fā)票給我們,物業(yè)費,備注寫的是21年3月到7月的,5個月,63040元,現(xiàn)在怎么做分錄。
答: 老師:根據(jù)稅法規(guī)定,以物業(yè)收費為例,可以做如下分錄:銀行存款增加或應(yīng)收票據(jù)增加(由于納稅人是小規(guī)模,可以把收到的發(fā)票當作貸項) 630040;應(yīng)交稅費21000;應(yīng)付賬款或應(yīng)付票據(jù)減少(此處指對物業(yè)的應(yīng)付) 60940。另外,經(jīng)常的實施是先付稅費,再付物業(yè)費,達到滯納金的免征和減少稅費的目的。例如,應(yīng)交稅費增加21000,應(yīng)付賬款或應(yīng)付票據(jù)減少21000,可以把21000記錄在“備用金”科目下;再來入賬物業(yè)收費:銀行存款增加或應(yīng)收票據(jù)增加(由于納稅人是小規(guī)模,可以把收到的發(fā)票當作貸項) 630040,備用金減少21000,應(yīng)付賬款或應(yīng)付票據(jù)減少60940。
你好老師,我們我房屋租賃企業(yè),我們物業(yè)費是從2023.1.1-2023.12.31,我們給物業(yè)打錢了,但是物業(yè)沒有給我們開發(fā)票,我們3月份的時候做了一個估計入賬,把全年的物業(yè)費全部計入了預(yù)付賬款,待分攤成本,然后3月份的時候分攤了1-3月份的成本,以后每個月都按照正常金額分攤,現(xiàn)在物業(yè)費收到了2張物業(yè)費發(fā)票,6月份收到了1張物業(yè)費發(fā)票,請問收到物業(yè)費發(fā)票要怎么操作
答: 同學你好 計入管理費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們是小規(guī)模餐飲店4月份開的1%普票,5月份升級為一般納稅人了6%稅率普票,5月份沖紅了4月份開的1%普票2張,我現(xiàn)在如何做賬?會計分錄幫忙寫一下。我現(xiàn)在收入對不上去了。
答: 你好,沖紅的按1%沖收入,就是是4月收入沖了,五月開票是按6個點開確認收入就可以,這樣收入是對得上的
請問上月小規(guī)模企業(yè)開了一張2400元的發(fā)票,稅率之前是1%,今年4月份之后是調(diào)到3%,我開的是普票,是免稅的,請問一下稅率具體分錄怎么寫?
老師,你好,我們是小規(guī)模物業(yè)公司1月份收到一張10萬的消防維保費發(fā)票,付了五萬,于4月份把剩余的五萬已付清,現(xiàn)在1到4月份的會計分錄怎么寫
老師我們公司是小規(guī)模稅人在3月份開的普票現(xiàn)在客戶要退給我們要求開專票,3月份的時候小規(guī)模納稅人稅率是1%,后面4月是免稅了,我怎么做賬呢





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