

你好老師,我們我房屋租賃企業,我們物業費是從2023.1.1-2023.12.31,我們給物業打錢了,但是物業沒有給我們開發票,我們3月份的時候做了一個估計入賬,把全年的物業費全部計入了預付賬款,待分攤成本,然后3月份的時候分攤了1-3月份的成本,以后每個月都按照正常金額分攤,現在物業費收到了2張物業費發票,6月份收到了1張物業費發票,請問收到物業費發票要怎么操作
答: 同學你好 計入管理費用
未付的物業費及其攤銷是計入預付賬款還是應付賬款?分錄是什么?
答: 意思是收到發票了還是咋的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
付下個季度的房租和物業費記入預付賬款還是其他應付款?
答: 對于付下個季度的房租和物業費,一般來說可以根據公司實際情況和會計制度的要求,分別歸入預付賬款或其他應付款,可以理解為在本季度預付或支付下一季度的房租和物業費。例如,某公司1月份預付了4月份的房租,這筆預付款可以記入本期的預付賬款,4月份支付的時候,預付款減少,而應付款增加。另一方面,如果某公司1月份已經支付了4月份的房租,這筆款項可以直接記入當期的其他應付款,4月份時不再支付,其他應付款減少。







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陌陌 追問
2023-07-03 09:59
樸老師 解答
2023-07-03 10:03
陌陌 追問
2023-07-03 10:25
樸老師 解答
2023-07-03 10:31
陌陌 追問
2023-07-03 11:48
樸老師 解答
2023-07-03 11:53
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2023-07-03 11:53
陌陌 追問
2023-07-03 12:40
樸老師 解答
2023-07-03 12:43