25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的:往來(lái)沒(méi)做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒(méi)拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問(wèn)了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好,首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的,屬于虛開(kāi)發(fā)票的 答


老師,工資表有一個(gè)員工工資做錯(cuò)了,3月應(yīng)扣個(gè)所稅20,但工資表個(gè)稅這部分沒(méi)做上20,忘記做了,個(gè)所稅申報(bào)時(shí)申報(bào)20,工資表和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)就不一樣了,這種情況怎么處理,
答: 應(yīng)該先補(bǔ)繳相應(yīng)稅費(fèi),然后與本月的個(gè)稅申報(bào)金額一致,最后再把多余繳納的稅費(fèi)退還給相應(yīng)的員工。
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,個(gè)稅應(yīng)該就是當(dāng)月申報(bào)上個(gè)月的吧?我們的工資是20號(hào)才發(fā)的,每個(gè)月工資表做出來(lái)我就報(bào)個(gè)稅,但是完了老板發(fā)工資的時(shí)候又改動(dòng)了,和我申報(bào)的不一樣了。,這種該怎么操作呢
答: 個(gè)稅這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月發(fā)下去的 發(fā)下去的次月申報(bào)個(gè)稅,你們提前申報(bào)了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我上個(gè)月計(jì)算員工個(gè)稅的時(shí)候,是沒(méi)算錯(cuò),但是當(dāng)月工資沒(méi)發(fā),工資表是做出來(lái)了,個(gè)稅也沒(méi)申報(bào),這個(gè)月工資發(fā)了,也要申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,這個(gè)月他工資降了,變成不用扣個(gè)稅,兩個(gè)月金額一起申報(bào),變成上個(gè)月的個(gè)稅多扣了5元,那我這個(gè)是不是可以在工資表上把多扣的5元補(bǔ)給他們,在工資表的個(gè)稅欄做個(gè)負(fù)數(shù)5元,這樣可以嗎
答: 同學(xué),你好 沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,是可以的





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