

去年11月計提了某管理費(借:管理費用,貸:其他應付款 ),次年1月的管理費用發票與去年11月的管理費用一起開具,次年1月怎么做該筆分錄
答: 你好 借管理費用 貸銀行? ?去年的不用調整,取得發票就可以稅前扣除? 備注發票原件在哪就行??
去年11月計提了某管理費(借:管理費用,貸:其他應付款 ),次年1月的管理費用發票與去年11月的管理費用一起開具,次年1月怎么做該筆分錄
答: 這種情況應該按照實際支付情況分別記錄,即去年11月的管理費用應記為: 借:其他應付款、貸:管理費用;次年1月的管理費用應記為:借:管理費用、貸:庫存現金。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師2022年12月23年1月、2月房租費42000,3月份支付.12月計提借:管理費用14000 貸:其他應付款140001月計提借:管理費用14000 貸:其他應付款140002月計提借:管理費用14000 貸:其他應付款140003月份支付借:其他應付款42000 貸:銀行存款42000
答: 可以的,可以這么做的。





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