

老師,我們公司還掛著有些供應商往來(上年期末就掛著那種),都是已經付款并且采購進來的物資已經實際用了,但以前沒那么注意,也不規范,賬務系統里沒有采購入庫,然后平不了賬,一直掛著,這個怎么調整?
答: 你需要先把已經實際用了的物資采購入庫,然后再去平賬,最后根據實際情況來處理它們的應收應付款項。
老師好,我們是連鎖門店,2020年和一個商業公司合作,商業公司配貨直接到門店,款項由門店直接支付,發票卻開到公司,已經抵扣,以前會計沒有記賬,所以賬就直接掛在應付賬款,后來股權變更,賬就一直掛著,像這種款實際已經支付了,現在怎么調整呢?
答: 同學你好 那就做付款的分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,請問一下,公司賬上掛著以前遺留下來的應付款,應收款,還有款已付票沒回來的,其實這些賬都是平的,怎么調整能把這個賬平掉呢?
答: 同學你好 這個往來超出三年了嗎
有一筆應收賬款在貸方,實際上賬已經平,就是18年的賬是手工賬,19年新會計錄了系統賬,期初余額沒有調整按0來做的,所以賬上一直掛著這個應收賬款在貸方,這個該怎么做才能在賬上體現出他平了
老師:老板接收一家公司,不注銷繼續用,就是變個法人,我看了下外賬上,有很多往來賬金額,實際都沒有了,能不能直接調了,還是先不還有實收資本也掛著160萬,實際也沒有,能不能調?
你好,老師!年底關賬前我們在對往來,調整往來,但是預付賬款怎么處理,,之前付出去的,票沒有開回來,一直掛著,都兩年了,怎么處理?
老師,20年在供應商那采購了2400元的材料,供應商沒有開票給我們,是對公付款的,現在一直掛著借方:應付賬款。老師,應該怎么辦呢





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