

老師您好,我企業購買材料,供應商含稅加10%的稅點,比如說,進不含稅價100萬的材料,加稅點供應商收110萬,開具的專票稅率是13%的,這批貨的稅額是12.65萬,正好符合留底退稅政策,把這12.65萬剛好都退回來了。這么一來相當于我們企業還額外賺了稅了呢?是怎么回事呢?
答: 是因為您企業進貨采用了留底退稅政策,進貨價格不含稅,但開具的專票中卻含稅,稅率為13%,實際上您企業承擔的稅額遠低于13%,所以可以把多交的稅額都退回來。拓展一下,我們可以通過稅籌計算工具,精準計算出每批貨物的實際稅負,以便更合理的籌劃企業的財務資源。
您好,我想問一下用低稅率發票去補稅差怎么計算開票金額。就是比如說我本來開 16點的發票不含稅100萬,現在我開了13個點的發票不含稅100萬。稅差差3萬。這三萬用13個點的發票應該開多少金額呢?
答: 您好,用不含增值稅金額相同計算
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們單位從供應商采購汽車配件,供應商含稅給我開來專票,比如是10萬(含稅)。然后這批貨我下13個點賣個客戶(不含稅不給客戶開票),現在客戶嫌棄貴了,說另外給我三個點讓我給他開發票。這樣算下來我要怎么核算我賠了多少錢啊" 我進項票和銷項票全是13稅率
答: ?你好;? ? 你要考慮增值稅 和附加稅不繳納的話; 那么你 進項稅 必須要有足夠的 票據來抵扣才行的 ; 然后印花稅和企業所得稅考慮稅點? ?加在售價里面去即可? ?
老師,假如采購不含稅價100,含稅價是加10個點110,供應商開13%的發票,發票金額為110,運營算利潤讓我們提供成本價,這個成本價是多少呢?
老師,還是剛才上面那個問題,我們從供應商那里進貨不含稅金額是5萬元,如果要求對方開13%發票,我們需要付8個點的稅額,是不是相當于8個點買了他們13個點的發票?
我買建筑材料,不要發票就是不含稅價格,要13%的專供應商就說加10個點的稅錢,是什么意思,怎么算錢?假設不含稅單價是100
我們是水泥廠,我們的原材料供應商也是我們的客戶,他給我們的原材料報價是不含稅單價,給我們供10萬的貨,從我們這里買15萬的水泥,互相抵了10萬,剩余5萬讓我們給他開票,我們這樣子是不是劃不來?





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