咨詢一下老師,咋根據(jù)客戶的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍區(qū)分 問
你好,范圍內(nèi)有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發(fā)現(xiàn)以前的會計(jì)有差錯,以前 問
同年差錯,不用調(diào)期初未分配利潤,不走以前年度損益調(diào)整 期初數(shù)為上年年末結(jié)轉(zhuǎn)額,和本次補(bǔ)記無關(guān) 匯算清繳需做納稅調(diào)減 當(dāng)年差錯當(dāng)期補(bǔ)記即可,跨年差錯才用該科目調(diào)整 答
老師,我是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛(wèi)生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 答
老師,建筑服務(wù),同一個項(xiàng)目可以開多張發(fā)票嗎 問
可以的,可以開多張發(fā)票 答


你好,去年6月份,有一筆代員工交社保,應(yīng)該記會計(jì)科目 其他應(yīng)收款誤記入管理費(fèi)用科目,今天如何調(diào)整? 今年,去年年度匯算清繳還沒做
答: 應(yīng)把這筆費(fèi)用從其他應(yīng)收款科目調(diào)轉(zhuǎn)到會計(jì)科目,然后再生成一張應(yīng)付款憑證,以及一張應(yīng)收款憑證,從而實(shí)現(xiàn)調(diào)整的目的。至于去年年度匯算清繳,應(yīng)根據(jù)財務(wù)制度進(jìn)行處理,如果需要改動的話,也可以生成相應(yīng)的憑證。
你好,去年6月份,有一筆代員工交社保,應(yīng)該記會計(jì)科目 其他應(yīng)收款誤記入管理費(fèi)用科目,今天如何調(diào)整? 今年,去年年度匯算清繳還沒做
答: 你好; 那你就調(diào)整比如 :借其他應(yīng)收款貸 以前年度損益調(diào)整; 借 以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配-未分配利潤
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,去年6月份,有一筆代員工交社保,應(yīng)該記會計(jì)科目 其他應(yīng)收款誤記入管理費(fèi)用科目,今天如何調(diào)整? 今年,去年年度匯算清繳還沒做 有老師回復(fù)說 那你就調(diào)整比如 :借其他應(yīng)收款貸 以前年度損益調(diào)整; 借 以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配-未分配利潤 請問,還要在2021年報匯算清繳里在納稅調(diào)整明細(xì)表作調(diào)整嗎?
答: 你好同學(xué),可以的可以。嗯,那你計(jì)入到管理費(fèi)用以后,那就說明你多做了費(fèi)用了,按照你今年匯算清繳的時候要調(diào)整的,你應(yīng)該是調(diào)減費(fèi)用。
去年與今年部分分錄科目記錯,本來應(yīng)該是其他應(yīng)收款,記成了管理費(fèi)用,這個高怎么調(diào)整,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
你好,老師, 我剛發(fā)現(xiàn),去年的社保費(fèi),入錯科目了,入到管理費(fèi)用—職工薪酬了,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
您好,老師!匯算清繳時需要調(diào)賬,人工工資管理費(fèi)用,去年記提重了怎么處理,會計(jì)科目怎做,還有增值稅沒結(jié)轉(zhuǎn),如何調(diào)整,謝謝
老師,去年計(jì)提管理費(fèi)用-社保的時候誤計(jì)入管理費(fèi)用--工資的科目里,今年發(fā)現(xiàn)了怎么調(diào)整





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