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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-14 11:04

老師:小規模增值稅申報表中,無票收入應該填寫在本期免稅銷售額一欄中,如果本期免稅銷售額大于本期應納稅銷售額,那么,本期免稅銷售額和本期應納稅銷售額的差值就會變成紅字。比如,本期免稅銷售額1000元,本期應納稅銷售額900元,那么本期應納稅銷售額和本期應納稅銷售額的差值就會變成紅字100元。

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老師:小規模增值稅申報表中,無票收入應該填寫在本期免稅銷售額一欄中,如果本期免稅銷售額大于本期應納稅銷售額,那么,本期免稅銷售額和本期應納稅銷售額的差值就會變成紅字。比如,本期免稅銷售額1000元,本期應納稅銷售額900元,那么本期應納稅銷售額和本期應納稅銷售額的差值就會變成紅字100元。
2023-03-14 11:04:34
你好,其他免稅銷售額這里面是開了免稅發票的。
2023-07-12 17:03:30
你好,是的,同學的理解很正確。
2022-07-10 10:39:10
你好;? 你們寫在? ? 增值稅小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“小微企業免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。
2022-07-01 16:41:06
同學,你好 不需要的
2022-05-05 16:45:39
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