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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-14 11:12

可以把支付的費用暫時記入開支的臨時預算中,等收到發票確認費用后再做賬務處理。

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可以把支付的費用暫時記入開支的臨時預算中,等收到發票確認費用后再做賬務處理。
2023-03-14 11:12:30
借:費用/成本 貸:應付賬款-暫估
2022-04-18 18:54:45
1.沒有取到發票,暫估成本:借:主營業務成本貸:應付賬款--暫估 在這種情況下,由于沒有收到發票,公司需要暫估成本。這個暫估成本通常是基于公司對成本的估計,因此借記“主營業務成本”科目,貸記“應付賬款--暫估”科目。 1.收到管理費用發票,并沖減暫估應付賬款:借:應付賬款---暫估貸:管理費用 當公司最終收到發票時,需要沖減之前暫估的應付賬款,并按照發票上的實際金額支付管理費用。因此,借記“應付賬款---暫估”,貸記“管理費用”。 這種處理方式是正確的,因為它確保了公司對實際成本的準確記錄和核算。同時,它也符合權責發生制原則,即收入和費用應在產生期間進行確認,而不是在實際支付或收到款項時。
2023-09-21 08:52:39
賬上不用調整,匯算清繳需要納稅調增。因為你賬上這個實際有業務。
2024-11-26 12:21:59
借應付賬款貸制造費用, 借制造費用貸銀行存款 借生產成本貸制造費用后面有做賬務處理嗎?
2022-03-24 13:53:47
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