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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-14 14:27

這里不需要考慮的。因為有可能你已經退回去了,一分錢沒有。

Nadasa 追問

2023-03-14 14:31

老師,比如收入500萬,預交增值稅30萬,即征即退-退稅20萬,稅負率=30/500=6%,用這個數值比較行業稅負率,是嗎?

郭老師 解答

2023-03-14 14:32

你好,這個收入包不包含著雞蒸雞退的應該不包含。

Nadasa 追問

2023-03-14 14:35

不含稅收入500萬

郭老師 解答

2023-03-14 14:38

你好,預交增值稅30萬包不包含這個20萬。

Nadasa 追問

2023-03-14 14:39

預交增值稅包含20萬的,先征后退

郭老師 解答

2023-03-14 14:41

你好,那就應該是10萬除以500萬才是。

Nadasa 追問

2023-03-14 14:51

老師,這個即征即退是軟件產品的優惠政策,稅負率要算進去嗎?退稅是需要企業申請,可以一次申請之前幾個月的退稅,所以退稅到賬時間和征期是不相符的

郭老師 解答

2023-03-14 14:54

不算
已經給你退回了,退回了20萬,你繳納了20萬,退回了20萬,這個不算。

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相關問題討論
您好,對,退稅就是這個0.6的了
2023-11-09 10:02:32
這里不需要考慮的。因為有可能你已經退回去了,一分錢沒有。
2023-03-14 14:27:42
根據您提供的信息,我們可以進行簡單的計算。 首先,內銷收入10萬,稅額1.3萬,可以計算出內銷的稅率為: 1.3萬 / 10萬 = 13% 接下來,出口收入5萬,免稅,退稅率13%,可以計算出退稅金額為: 5萬 * 13% = 6500元 進項稅額為6千,那么實際應交的稅金為: 1.3萬 - 6千 = 7000元 因此,增值稅稅負率為: 7000元 / (10萬 %2B 5萬) = 5% 所以,根據您提供的信息,退稅金額為6500元,增值稅稅負率為5%。請注意,這些計算是基于您提供的信息,實際計算可能因政策差異略有不同。
2023-09-28 12:03:07
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2024-11-03 16:31:27
你好;免抵稅額=免抵退銷售額*退稅率-應納稅額 、稅負=免抵退銷售額*退稅率/(應稅銷售額%2B免抵退銷售額)*100%?
2023-06-26 15:24:31
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