

老師,3月份已申報,有個差旅費稅額在進項填表時沒有填,財務系統做進項了,在下個月申報時填寫行不行
答: 可以,但是你需要在下個月申報時,補充完整這項費用的稅金信息,以便于申報正確。
老師,請問下我填寫季報的時候,提示下圖這個,因為5月份交增值稅的時候我計提的跟實際繳納有出入,差額是由于報稅系統上銷項稅導入進去就有差額,這個現在怎么填呢?我這利潤表現在保存不了
答: 你好;? ? 你們賬上的 銷項稅是多少; 你核對下你 申報表里面 進項稅和銷項稅分別多少; 是否有留底進項稅? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問在3月份填寫了紅字信息表,但是填錯了購買方和銷售方,所以在申報增值稅的時候進項有轉出的數據;在4月份撤銷了紅字信息表,這個進項在4月份會重新轉入嗎??
答: 是的,你可以在4月份重新轉入,重新確認購買方和銷售方,這樣可以避免申報增值稅時出現轉出的數據。你還有其他問題嗎?





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