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務實的月光
于2023-03-15 10:52 發布 ??416次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-15 11:01
是的,你應該重新做一個對。你需要仔細檢查一下,確保沒有遺漏任何金額。
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紅沖,以前的暫估分錄,那實際付款的銀行存款也沖點了,重新做一個對嗎?
答: 是的,你應該重新做一個對。你需要仔細檢查一下,確保沒有遺漏任何金額。
答: 對的,是的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
22年暫估的成本時,借:xx費用,貸:其他應付款,23年實際發生是時,借:其他應付款,貸:銀行存款。可以按根據這個分錄寫,不紅沖暫估的成本嗎?
答: 對,沒錯了,這么做賬就可以。
請問款已經支付,發票未收到,做暫估分錄:借:庫存商品—暫估 貸:銀行存款 ,等發票到了如何做沖銷分錄嗎?
討論
老師,存貨暫估的話,成本不是也一起結轉了嗎 那次月沖回的話,結轉的成本也得沖回吧 如果暫估多的話 下個月不一定還是這幾筆暫估 所以都要沖回重新做吧
早前暫估入庫一批車輛,收到發票后做了沖暫估。現在發現金額有誤開具紅字信息表,對方重新給開了一張對的和紅沖的發票過來。現在應該怎么做分錄
今年發生的費用,要進行暫估,那我預估后,發票跨年在匯算清繳前我拿到了也可以對嗎,然后做負數紅沖暫估,再做實際拿到的發票金額
老師,如果之前分錄是:借:長期待攤費用-裝修費貸:應付賬款-暫估80500現在收到發票后沖減借:應付賬款-暫估80500貸:應付賬款80500這個是可以的對吧?這個也是沖減的一種方法對嗎?不一定是原分錄紅字對吧?
李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
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