老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


客戶上月多付了賬款, 應收賬款已是負數,本來算做本月預付款的,但是。疫情原因取消了合作,客戶表示多余的款不用退回了。。該怎么做分錄?借,應收賬款 負數 ,貸,營業外收入 嗎?
答: 不對哦,應該是借,營業外收入 加上 貸,應收賬款,來進行分錄。營業外收入用來記載客戶提供的本月未提供服務而產生的一次性收入,應收賬款則是針對多余的款而記載的,它是客戶把費用付給公司就形成的未收取款項。
老師,支付了一筆應付賬款,支付后因為賬號原因又退回來了,那退回回來的這筆分錄應該是:借銀行存款 貸:應付賬款 還是原分錄借貸方不變做紅字,借:應付賬款 負數 貸 :銀行存款 負數
答: 同學,這兩種做法都是可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數,預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
答: 如果科目匯總表是借貸方平衡了。匯總表沒問題 就只有檢查資產負債表的公式是否正確?





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