個人抬頭的水電費發票可以在企業所得稅稅前扣除 問
采用分攤分割單方式 → 憑出租方開具的其他外部憑證(分割單 / 收據) + 合同 + 發票復印件扣除 答
我們走0110模式,只做免稅,讓貨代幫忙出口,作為企業 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師2025年有一張進項發票,也是電子稅務局找不到, 問
您好,是的,需要從待認證進項轉到費用里面的 答
老師,工商年報里面財務狀況信息怎么填不了呢 問
同學,你好 是暗色的,還是什么?有截圖嗎 答
(3)甲廠將委托加工收回的實木地板的一半用于連續生 問
你好計算上了這里是 450/1500*100*5%=1.5 答


老師,金稅盤減免稅費280元,之前的會計在申報增值稅時并沒有減免,但是做了減免分錄(即借減免稅費,貸銀行)。現在我要怎么調呢
答: 可以把減免稅費280元的借方分錄調整為:借減免稅費280元,貸應交稅費280元。
老師去年的金稅盤賬做了抵減,借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用負數這兩筆一張憑證做了。實際沒抵減的。那我今年怎么做分錄,現在要抵減了。申報表起初余額280。之前有個老師說借管理費用 貸應交稅費應交增值稅減免稅額,抵減了做借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用對嗎
答: 你好; 沒有抵減是說的? ?系統你忘記報; 還是說你報了 還沒有做抵減 ?? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,交稅控服務費的280元的分錄怎么做的?我之前做的是,借:管理費用-辦公費280貸:庫存現金280借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280貸:管理費用-辦公費280是去年做的了,現在我的科目余額表上還掛起:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280我要怎么做才能把賬做平啊?我之前做的分錄做錯沒有啊?
答: 借:管理費用 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 借:管理費用 負數 你是一般納稅人還是小規模





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