我們去年11月12月,還有今年一月份的工資都計提多了,計提13萬,但是只發了8萬 這怎么辦呢 要是都放在這個月沖銷這一下子少了好多費用怕也不好 能返結賬去改去年的數嗎?那樣子跨年結轉過了是不是又要跨年結轉了?這樣對今年的帳有沒有影響?會不會導致帳混亂 我11,12,1月三個月的差額接近10萬呢我11,12,1月三個月的差額接近10萬呢 反結帳期今年的期初數是不是又變了 怎么表達呢,我們每年不是做完了年度的都要結轉到下一年嘛,那我今年的帳都做到三月份了,如果我把去年的反結帳,改11,12月的數據那

無情的棒棒糖
于2023-03-15 13:58 發布 ??420次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-15 14:06
我們反結帳期今年的期初數是不是又要按照去年的11、12、1月的數據來改了?這樣今年的帳目可能會混亂,我們每年做完年度結賬后都要結轉至下一年,但是如果反結帳期改為去年11月12月,那么這又會對今年的帳有影響,所以我不知道該如何處理,因為我們11月12月,以及今年一月計提的工資差額接近10萬。
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我們反結帳期今年的期初數是不是又要按照去年的11、12、1月的數據來改了?這樣今年的帳目可能會混亂,我們每年做完年度結賬后都要結轉至下一年,但是如果反結帳期改為去年11月12月,那么這又會對今年的帳有影響,所以我不知道該如何處理,因為我們11月12月,以及今年一月計提的工資差額接近10萬。
2023-03-15 14:06:02
您好,多計提就紅字沖回
2022-03-25 15:33:56
你好; 你21年年報還沒有報的話; 金額大建議你去 反結賬改你的 21年 12月末的數據 ;這樣 按照修改后的數據去報年報好一些的
2022-03-25 14:27:44
你好,去年的借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤,
今年的借應付職工薪酬借管理費用負數。
2022-03-25 14:18:53
這個需要去反結賬去修改你科目余額表平,但是資產負債表不平
2021-03-12 11:58:13
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