老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,公司和其他公司合伙購買了固定資產生產線,一起使用,資金有我公司全部付出,發票我公司全部入固定資產,現要把固定資產一半價值開具專票銷售給合伙購買企業,收入是做銷售收入還是固定資產清理?" 是兩個公司湊資金一起買的,一起用,兩個公司不存在關聯關系 廠家只能把票開給一個公司,他們要一般社保做資產 設備
答: 學員描述的情況是,公司和其他公司合伙購買了固定資產生產線,一起使用,資金有我公司全部付出,發票我公司全部入固定資產,現要把固定資產一半價值開具專票銷售給合伙購買企業,收入是做銷售收入還是固定資產清理?由于兩個公司之間不存在關聯關系,廠家只能把票開給一個公司,他們要一般社保做資產設備。
老師,公司和其他公司合伙購買了固定資產生產線,一起使用,資金有我公司全部付出,發票我公司全部入固定資產,現要把固定資產一半價值開具專票銷售給合伙購買企業,收入是做銷售收入還是固定資產清理?" 是兩個公司湊資金一起買的,一起用,兩個公司不存在關聯關系 廠家只能把票開給一個公司,他們要一般社保做資產 設備
答: 你好 ;? ? ? ? ? 意思你變賣了 做固定資產清理 處理才行的。 做固定資產清理? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司和其他公司合伙購買了固定資產生產線,一起使用,資金有我公司全部付出,發票我公司全部入固定資產,現要把固定資產一半價值開具專票銷售給合伙購買企業,收入是做銷售收入還是固定資產清理?
答: 一、設備是你們公司銷售一半給合伙企業,合伙企業可以直接投資給你們公司。因為這個不是銷售固定資產,也不是固定資產清理,而是聯營業務,不存在開具發票。




粵公網安備 44030502000945號



青檸 解答
2023-03-15 14:07