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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-15 18:32

是的,根據(jù)會計制應,企業(yè)剛成立第1個月,應當計提職工工資社會保險,并借管理費用,貸應付職工薪酬,以體現(xiàn)支出成本費用。

欣慰的向日葵 追問

2023-03-15 18:32

那么假設我從第2個月起就開始支付職工工資,我應該怎么處理?

齊惠老師 解答

2023-03-15 18:32

如果從第2個月起就開始支付職工工資,那么應該將管理費用的借方改為應付職工薪酬,貸方改為現(xiàn)金,以確認在當期實際發(fā)生的支出成本費用。

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是的,根據(jù)會計制應,企業(yè)剛成立第1個月,應當計提職工工資社會保險,并借管理費用,貸應付職工薪酬,以體現(xiàn)支出成本費用。
2023-03-15 18:32:05
你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
你好,是第二種方法是正確的
2022-02-26 16:43:33
一、這筆賬是否是實際的業(yè)務,就是說具體的工資金額可能存在虛假的事實。
2022-03-11 14:31:26
同學你好 不是的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023-12-27 10:46:43
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