老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
老師,發工資會計分錄摘要是不是這樣寫:計提工資:借管理費用,貸應付職工薪酬,支付工資:借應付職工薪酬,貸庫存現金?
答: 你好, 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 或庫存現金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,比如本月應發工資3000,沒有社保月末計提時應寫,計提職工薪酬,借管理費用應付職工薪酬3000.貸庫存現金3000對嗎
答: 你好,我給你下分錄計提包括發放的 計提 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發放 借:應付職工薪酬-工資 貸:現金
老師,有一個問題,我們是一家小微企業,要用現金給員工發工資,因為涉及到庫存現金、應付職工薪酬、管理費用三個科目,會計分錄可否:借:管理費用,貸:應付職工薪酬;貸:庫存現金。
計提福利費時借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費發福利時:借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金應付職工薪酬借貸相抵了怎么記到工資里交個稅
管理人員伙食費 直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款/現金可以嗎?還是必須通過應付職工薪酬過渡?借:管理費用-伙食費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款/現金?
請問老師,員工參加考試報銷,記借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,記借應付職工薪酬福利費,貸庫存現金,對嗎?還是直接記借管理費用福利費貸庫存現金?
老師,計提年終獎金的會計分錄,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資 這種?還是管理費用-年終獎金 貸:應付職工薪酬-工資









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三省居士 追問
2022-04-24 17:46
紫藤老師 解答
2022-04-24 17:46